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Channel: SCN : Discussion List - SAP Business One (Español)
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Reporte Precios Especiales

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Buen día comunidad de SAP;

Por medio de la presente quisiera hacerles la consulta, si es posible obtener o crear un reporte el cual me indique que clientes han sido afectados por algún cambio de precio especial, indicándome el código del producto al que se aplico dicho precio, la fecha de la transacción en que se realizo y el usuario que efectuó el cambio de precio.

 

Dicho sea de paso que dentro de la comunidad encontré este query que me brinda el código del cliente, nombre, el precio especial que se aplico y el nombre de la lista de precio que se vio afectada, sin embargo sera posible añadir lo que es la fecha que se realizo el cambio de precio y el usuario que efectuó dicho cambio.

 

De antemano agradezco la ayuda.

 

Saludos,

 

Reporte.png


Depuración de datos maestros.

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Buenas tardes compañeros tengo una duda en cuanto al asistente para la depuración de datos maestros.

 

El te muestra los datos que se pueden eliminar y aquellos que solo se puede bloquear/desactivar, mi duda es a través de sus experiencias que malas experiencias han tenido con esta depuración de datos, por ejemplo ¿el asistente les a permitido eliminar terceros que si tenían facturas? o artículos que si tenían entradas de mercancía?

 

Estoy ejecutando este asistente en una base de pruebas eliminando todos los terceros y artículos que registraron por error y nunca usaron pero quiero saber de sus experiencias como les ha ido con este asistente.

 

sus pro y sus contra.

 

Gracias.

Error interno (-7780)

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Al realizar un pago  Efectuado a cuenta el sistema me genera un error interno ya le realice las siguientes verificaciones y aun asi se sigue presentando:

 

1. Truncate a la tabla chsc

2. Mirar Trigget

 

Si alguien le a pasado agradezco me informen como lo solucionaron

 

Gracias

Crear Articulo Virtual en Activos Fijos Version 9.2

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Buenas Noches a Toda la Comunidad

 

Estos intentando Crear un activo fijo como articulo virtual en version 9.2 pero no ha sido posible la opción no se habilita ya se reviso toda la configuración del modulo y aun asi no he encontrado el check que lo permita

 

Gracias a Todos por sus respuestas

ERROR EN PRESUPUESTO SAP B1

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En parametrizaciones generales se activa el presupuesto y si hay alguna desviación se marca para que solo muestre un mensaje de advertencia

1.jpg

 

Se crea el escenario de presupuesto para realizar la prueba.

 

2.jpg

 

Al escenario se le carga presupuesto a 3 cuentas de gastos con el método igual (dividido para los 12 meses del año)

 

 

 

3.jpg

4.jpg

 

Para una de las cuentas que tienen cargado presupuesto validamos el saldo de la cuenta.

 

5.jpg

 

Se realiza un asiento de diario afectando a la cuenta de Trámites Legales 610104009. No sale el mensaje de advertencia y deja grabar el asiento de diario. La prueba se ha realizado superando el presupuesto anual y tampoco sale el mensaje de advertencia que se está sobrepasando el presupuesto.

Ademas se ha realizado la prueba con un pedido de compra, entrada de mercancía, y en ninguno muestra un mensaje de advertencia

6.jpg

 

Se valida que la cuenta se haya afectado.

 

7.jpg

 

En la pantalla de presupuesto se observa que en la columna del Real no se ha afectado.

 

8.jpg

 

 

Se valida en uno de los reportes de presupuesto y ahí si refleja la columna del presupuesto real de la cuenta 610104009 que si fue afectada en $.200

 

9.jpg

Por favor su ayuda para validar si esta faltando alguna parametrizacion, ya que también se valido con la opción de bloquear desviación de presupuesto e igual no retiene nada.

 

Espero su pronta respuesta

 

Saludos

No es posible abrir los datos enlazados; están archivados.

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Buenas tardes compañeros, desde que cambie las series de numeración tengo este problema con  varios de los datos enlazados.

(pagos recibidos, efectuados, registros diario, etc...)

Por ejemplo cuando voy a los pagos efectuados de una factura, me muestra unos y otros no.

Han tenido este error y han logrado solucionarlo?

SAP 90 PL10

sin archiv0.png

 

archivado.png

RECONCILIACION DE SN SIN EXITO

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HOLA CHICOS,

 

Tento un mensaje de error al intentar reconciliar una nota de credito con un pago a cuenta de un SN, en el que la nota de credito maneja impuestos diferidos, el escenario descrito en la nota de sap 1119633. Aparentemente se corregia con el parche 44 de 2007, actualmente mi cliente esta en sp01 pl10 y el mensaje de error se sigue presentando. "las facturas de impuestos diferidos solo pueden reconciliarse con otras facturas y operaciones de pagos (o basados directamente los abonos directamente en las facturas. " " deferred tax invoices can only be reconciled together with other invoice and payment transaction (or by basing credit memos directly on invoices).

 

Alguien  ha tendio ese escenario que quiera compartir como puedo generar la reconciliacion?

 

agradezco su apoyo.

 

saludos

NANCY HERNANDEZ

consultas con parámetros nulos

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Buenas tardes foro tengo una consulta y no se si se pueda realizar

 

estoy realizando la siguiente consulta

 

declare @i datetime, @f datetime

set @i=(/*select top 1 A.DocDate from OINV A where A.DocDate=*/'[%0]') 

set @f=(/*select top 1 A.DocDate from OINV A where A.DocDate=*/'[%1]')

select A.DocNum as 'Documento',B.ItemCode as 'Numero de Parte',B.Dscription as 'Articulo',

B.FromWhsCod as 'Almacen Salida',B.WhsCode as 'Almacen entrada',

B.Quantity as 'Cantidad',A.DocDate AS 'Fecha'

from OWTR A INNER JOIN WTR1 B ON A.DocEntry = B.DocEntry

WHERE A.DocDate BETWEEN @i and @f  AND B.FromWhsCod = '[%2]' and A.U_Turno = '[%3]'

ORDER BY A.DocNum,B.FromWhsCod

 

donde me muestra los traspasos realizados por rango de fechas turno y almacen

 

pero quisiera saber si se puede realizar que cuando yo no quiera ingresar el filtro de almacenes o de turno me muestre todo los movimientos de tras pasos que se realizaron durante esa fecha.

 

por que actual mente si no le pongo el rango completo (fechas,almacen y turno) me marca error y quisiera saber si se puede realizar esta operación 


búsqueda formateada en facturas

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Buenos días foro nueva mente requiero de su apoyo para ya que tengo una duda sobre una búsqueda formateada en una factura

 

tengo mi consulta

 

select a.ItemCode from RDR1 a

inner join ORDR b on a.docentry = b.docentry

where b.U_Ventana = $['oinv.U_Ventana'] and a.U_proyecto = $['oinv.U_proyecto'] and

b.docduedate = $[oinv_U_Orden_de_compra] and a.U_proyecto = $[oinv.U_nivel]

 

la cual busca los artículos de una orden de venta o de las diferentes ordenes de venta que tengo

 

lo que quiero es que al momento de yo llenar los campos en mi factura y al seleccionar mi articulo a facturar me haga el filtro y solo me muestre los artículos que en mi orden de venta tengan los datos que yo estoy pidiendo.

 

 

utilizo factura reserva

Crear objeto Tipo InventoryCounting

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Buenos Días

antes que todo quisiera expresarles mis mas sinceros agradecimiento

En esta oportunidad quisiera preguntarles acerca como crear un objeto de tipo InventoryCounting en SAP 9.0 PL6, todo esto para modificar vía código del SDK el conteo de Inventario por intermedio de un archivo XML.

 

De antemano muchas gracias

Feliz Dia a todos

 

P.D: corringanme si me equivoco hasta ahora se que se puede implementar este tipo de objeto por medio de un servicio que esta implementado en la versión 9.1 pero necesito hacer eso mismo pero para 9.0

Query de reporte de perdidas y ganancias con centro de costos

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Hola a todos

 

tenemos este query que amablemente me pasaron hace tiempo donde me trae los datos del reporte nativo de SAP de perdidas y ganancias, nos arroja a la derecha los meses y en columna los centros de costos, pero lo quisiéramos al revés que en las columnas a la derecha aparezcan los centros de costos y poder escoger el mes y año, alguien podría decirnos como seria, gracias por su ayuda, saludos

 

DECLARE @ANIO SMALLINT

SET @ANIO = (SELECT A.Year FROM dbo.OACP A WHERE A.Year='[%0]')

SELECT

    P.[Cuenta],

    P.[Nombre],

    P.[CCosto],

    [1] as [Ene],

    [2] as [Feb],

    [3] as [Mar],

    [4] as [Abr],

    [5] as [May],

    [6] as [Jun],

    [7] as [Jul],

    [8] as [Ago],

    [9] as [Sep],

    [10] as [Oct],

    [11] as [Nov],

    [12] as [Dic]

FROM (

    SELECT

        T1.FormatCode AS Cuenta,

        T1.AcctName AS Nombre,

        T2.PrcName AS CCosto,

        MONTH(T0.RefDate)'Month',

        SUM(T0.Credit-T0.Debit)'CargoAbono'

    FROM dbo.JDT1 T0

    INNER JOIN dbo.OACT T1 ON T1.AcctCode=T0.Account

    LEFT JOIN dbo.OPRC T2 ON T2.PrcCode=T0.ProfitCode

    WHERE YEAR(T0.RefDate)=@ANIO AND T1.GroupMask BETWEEN 1 AND 8

    GROUP BY T1.FormatCode, T1.AcctName, T2.PrcName,MONTH(T0.RefDate)

) P

PIVOT (

    SUM(CargoAbono)

    FOR [Month] IN ([1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12])

) P

ORDER BY P.[Cuenta], P.[CCosto]

Visualizador de XML en SAP

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Buenas tardes una consulta compañeros de SAP

 

hay alguna forma de cargar un archivo XML en SAP B1 y a su ves este tome los datos del XML para poder visualizarlos porterior mente en un pdf

Consulta Facturación de Reembolsos a Clientes

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Estimados muy buenas tardes,

 

Agradecería muchísimo si alguien tiene información de alguna funcionalidad desarrollada en SAP Business One cuando es necesario Facturar Reembolsos a Clientes.

 

Mil gracias

 

Saludos cordiales

 

Sandra Piña

Campo price y linetotal en diferente moneda

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Buen día expertos!

 

Me esta pasando algo extraño.

Tengo mi configuracion de moneda en SAP de la siguiente manera.

  • Moneda del sistema: Dolares
  • Modelo Local: Pesos
  • Moneda SN: (solamente la opcion de dolares o pesos).

 

Cuando abro mi formato de impresión, resulta que el precio unitario esta en dolares y el total de la linea esta en pesos.

 

Independientemente de que moneda elija yo en el documento, siempre tengo en diferente moneda el precio unitario y el total de la linea.

 

Pensando que fuera un error en el formato de Crystal Reports, lo consulte directamente en la base de datos y tiene el mismo detalle.

ERROR TABLA DEFINIDA POR USUARIO

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Buenos días comunidad

 

tengo una situación en el sistema

 

estoy creando TABLA DEFINIDA POR USUARIO y al momento de llenar me marca el siguiente error

 

conversion failed when converting the nvarchar value '-3 @lider_embarque to data type int

 

lo he realizado con todas las tablas y en todas me marca el mismo error bueno solo cambia el @tabla pero lo demas del error me lo marca

 

no se si tenga algo corrupto en el sistema o que pasaría


Quiero realizar un Select uniendo las tablas ORDR, RDR1, OINV y INV1

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Hola con todos los de la comunidad, es la primera vez que inicio una discusión. Estoy aprendiendo Sap Business one 9 y me han pedido crear un Select desde Sql Server con las tablas ORDR, RDR1. ONV y INV1. Mi problema esta en como podría unir el par de tablas ORDR+RDR1 mas el otro par de tablas OINV+INV1, cual seria su campo en comunn que maneja Sap Business one para relacionar ambas tablas ORDR que es la de Pedido de Cliente y la tabla OINV que es la de Factura a Clientes.

 

Ojala me puedan ayudar y gracias por el apoyo !!!.

Carga de lista de precios

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Jóvenes expertos tengo el siguiente problema, tengo 8 listas de precios ya que se basa en el cliente a que se le vende el producto pero resulta que hay producto que se coloca como ofertado por tienda ejemplo Walmart zapatos rojos el precio normal es de U$D 10 pero el precio en oferta es de U$D 8 y de igual forma este producto es ofertado por un rango de fechas y para esto utilizo el modulo DESCUENTOS POR PERIODO Y CANTIDAD acá selecciono la LISTA DE PRECIOS busco el producto y al encontrarlo doy doble clic y coloco el rango de fecha y el precio ofertado sin impuestos y listo cuando es la fecha el producto esta en oferta.

 

El problema que tengo que he buscado una plantilla para poder cargarlo ya que tengo una cantidad enorme de productos que se colocan en oferta pero no he podido realizarla he utilizado la plantilla SPP1 pero no realiza la carga el DTW, la plantilla que utilizado adjunto una imagen.

SPP1.png

 

 

Por si alguien le ha funcionado realizar este tipo de cargas se los agradecería me oriente como poder hacerla ya que tengo N cantidad de productos ofertados en las 8 listas de precios y en la actualidad se realiza una por una.

 

 

Agradeciendo su ayuda y su tiempo

 

Saludos Cordiales

FACTURACION ELECTRONICA SAP BUSINESS ONE 9.1 PL 06

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Hola expertos buena tarde.

 

Alguien ha configurado ya la facturación electrónica para SAP B1 9.1 PL06?

 

Si tienen algo de información les agradecería mucho que la compartieran.

 

Saludos cordiales.

 

 

Att. Carlos Baños

subir layout en beas sapb1

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Buenos dias comunidad estoy trabajando con un add-ons llamado beas para la parte de produccion espero y alguien tenga la misma herramienta ya que quiero subir un layout para imprimir una documento de beas

QUERY UTILIZANDO VARIABLES DE SISTEMA

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Hola a todos,

 

Tengo un campo creado en la tabla OINV para registrar la fecha en que la factura fue recibida por un cliente, ese mismo campo lo cree en la tabla RCT1 para pagos recibidos, parametrizo el campo dentro de la pantalla de pagos recibidos y necesito que cuando se consulta el codigo del socio de negocios y muestra todos los documentos pendientes por cancelar con sus caracteristicas, tambien me muestre la fecha de recibido en el campo correspondiente. Alguien me podria echar una mano diciendome paso a paso que deberia realizar para cumplir con ese objetivo.

 

De antemano muchas gracias a los que me puedan colaborar, ya que soy nuevo en el mundo sap.

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